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临江市纪委监委财务管理制度

来源:本站原创 日期:2020-09-20

  为进一步规范机关财务管理工作,认真贯彻执行财经政策、法规、制度,加强监督,维护财经纪律,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求,结合我委机关)实际情况特制定本制度。

  一、财务管理机构 

  1、由一名副书记分管财务管理工作。 

  2、设出纳一人,负责现金收付和银行存款结算业务,登记现金和银行存款日记账,负责保管好库存现金等工作。 

  3、设会计一人,负责编制委机关预算、记帐、结帐、固定资产管理、票据审核等工作,保管财务凭证,及时整理、归档,定期编制各种会计报表、统计资料等工作。 

  二、财务管理工作制度 

  1、严格执行《会计法》等财政法规,把好收支关。对财务开支做到八不付款:没有单据不付款,手续不齐全不付款,审批超越权限不付款,开支不当不付款,用途不明不付款,印章不齐不付款,数量金额不清不付款,前欠不清不付款。 

  2、加强现金管理,不得坐支,加强票据管理,出纳、会计各负其责。 

  3、不得随便借用公款。因公出差或办事需预借公款的,须经分管财务副书记批准方能借出,并要及时归还和结算,所欠公款在出差或办事结束后十日内必须归还和结算。 

  4、及时记帐,按时结帐。要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证,及时登记入帐,做到日清月结。 

  5、妥善保管财务档案。建立财务档案柜,专人保管财务资料。年终结算后,将财务资料分类、整理、装订成册,并编制档案保管清单,归档保管,不得散失、损坏、涂改和随意销毁。 

  三、财务审核报销制度 

  1、建立健全财务审核报销程序。即五联签制度,经手人——财务审核票据(会计签字)——办公室主任签字——分管领导审批签字——分管财务领导签字——财务核销。 

  2、开支标准严格按照有关规定执行。工作及业务需要接待的,要因人因事,内外有别,厉行节约,严格控制。 

  3、不得出借帐户为其他单位或个人存取现金,严禁以集体名义为私人贷款。 

  4、财务收支情况要接受财务审计监督。 

责任编辑:临江市纪委监委